|
|
Objednávka |
23/2015
|
tlačivo hospitačný záznam
|
3,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
oprava NB LCD panela
|
99,28 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
prvá mobilná 8.03.-7.04.2015
|
18,79 |
s DPH |
|
zmluva z 15.12.2006
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
tlačivo hospitačný záznam
|
3,12 |
s DPH |
23
|
|
13.04.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
43 obedov ŠJ Považská
|
102,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
43 obedov ŠJ Považská
|
102,77 |
s DPH |
21/2015
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
botník do šatne
|
35/2015 |
s DPH |
14/2015
|
|
10.04.2015 |
STEJA sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
hovorné pevná linka za mar.
|
39,95 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
služby bezpečnosti práce a protipož. ochrany mar.15
|
66,40 |
s DPH |
|
zmluva z 1.1.2014
|
08.04.2015 |
BEPOKE, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
pranie a žehlenie zdratovníckych odevov OOPP na mar. 2015
|
30,90 |
s DPH |
2/2015
|
|
02.04.2015 |
Ing. Anna Biliňska, laundromat |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
119 ks SL v UNLP apríl
|
428,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
hygienické potreby a kanc. potreby, perá, papier
|
31,97 |
s DPH |
19
|
|
02.04.2015 |
PRESTO CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
energie za mar. 15 riaditeľstvo
|
205,45 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
02.04.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
uprat. spol. priest. pred riaditeľstvom za marec
|
34,51 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
02.04.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
nájom riaditeľstva ZŠ mar. 2015
|
98,12 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
02.04.2015 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
toaletný papier, perá, krepový papier
|
31,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
PRESTO CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Nelli Csillaghová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
pracovná zdravotná služba za 1.Q.15
|
91,62 |
s DPH |
|
zmluva z 21.1.2008
|
30.03.2015 |
Medison, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
alternatívny valec do tlačiarne Samsung
|
61,90 |
s DPH |
17/2015
|
|
26.03.2015 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
energie za febr. 15 šatňa prepoč. nové ceny
|
60,32 |
s DPH |
|
zmluva z 28.11.2014
|
25.03.2015 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
mobilný internet a 2.mob. linka15.2.-14.3.15
|
21,53 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009 a dopl. internet 28.5.2014
|
19.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
31.03.2015 |