|
|
Faktúra |
39
|
14 obedov v DC na apríl, zamestnávateľ á1,31€
|
18,76 |
s DPH |
25
|
|
02.04.2014 |
ŠJ pri MŠ Obrancov mieru |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
44 ks SL na marec
|
154,00 |
s DPH |
21
|
|
25.03.2014 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
pracovná zdr. sl. a dohľad nad pr. prostr.za1.Q.14
|
91,62 |
s DPH |
|
zmluva z 21.1.2008
|
25.03.2014 |
Medison, s.r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby bezpečnosti práce a protipož. ochrany
|
66,40 |
s DPH |
|
zmluva z 1.1.2014
|
20.03.2014 |
BEPOKE, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
mobilná linka 2
|
5,03 |
s DPH |
|
zmluva z 19.12.2009
|
18.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
CD k Projectu AJ SB2-5, 4xPZ AJ Project 1-5
|
217,60 |
s DPH |
22
|
|
14.03.2014 |
Glossa, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
22
|
CD k Projectu AJ SB2-5, 4xPZ AJ Project 1-5
|
217,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
GLOSSA, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
mobilná linka 1
|
32,99 |
s DPH |
|
zmluva z 15.12.2006
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
77 obedov v ŠJ Považská
|
184,03 |
s DPH |
20
|
|
12.03.2014 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
hovorné pevná linka
|
34,30 |
s DPH |
|
zmluva z 19.1.2005
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21
|
44 ks SL na marec
|
154,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20
|
77 obedov v ŠJ Považská
|
184,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ŠJ Považská |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
upratovanie za február
|
64,15 |
s DPH |
|
zmluva z 30.6.2004
|
10.03.2014 |
ČaSS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
19
|
20 obedov na marec
|
26,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri MŠ Obrancov mieru |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
20 obedov na marec
|
26,80 |
s DPH |
19
|
|
03.03.2014 |
ŠJ pri MŠ Obrancov mieru |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
pranie bielizne za febr. 71 ks
|
71,85 |
s DPH |
11
|
|
03.03.2014 |
Ing. Anna Biliňska, laundromat |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
18
|
toner 1 ks, USB prip.tlač., preinšt.prip.tlačiarní
|
60,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
materiál na výchovu v ZŠ
|
148,04 |
s DPH |
17
|
|
27.02.2014 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
USB káble na prip. tl. toner 1ks, preinšt. tlačiarní
|
60,46 |
s DPH |
18
|
|
27.02.2014 |
Ing. Godočík Juraj |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17
|
materiál pre výchovu detí v ZŠ
|
148,04 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
PRESTO CO, sro |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice |
Mgr. Beáta Hvozdíková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |